Número 000540
Credor 10.706.597/0001-48 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 10/08/2026 00:00:00
Historico FÉRIAS - EDINALVA NERES VIEIRA
Dotacao 040101.1712204012.401 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 439,18
Original 439,18
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 439,18 (ver detalhes)
Pago 439,18 (ver detalhes)